疾控中心自查报告 共50份
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疾控中心个人述职报告 篇1本人至参加工作至今已有近半年时间。这半年,在中心领导及科室领导的指导和带领下,在各位同事的关怀和帮助下,作为一名基层党员和一名刚从“象牙塔”里走出来的学生,本人无论在政治思想上还是工作实践中均得到了极大的收获,并很快融入了这个新的大家庭——仁寿县疾病预防控制中心。现将近半年的工作情况总结如下:
一、自学与集体学习相结合,努力提高政治思想素质
在过去的一年中,通过自学和集体学习的方式,认真学习了邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习了《深刻理解保持和发展马克思主义政党先进性的根本点》等文件,同时积极主动了解外界时政情况。通过学习,提高了本人的政治敏锐性和鉴别能力,坚定了政治立场和信念,在大是大非问题面前,能够始终保持清醒的头脑。
二、理论与实践相结合,进一步提高工作实践技能
在本年度中,通过领导和同事们的耐心指导,完成科室的各项日常工作,期间我具体参与的工作主要包括以下几个方面:
第一,老年人健康随访调查。在科室余老师的带领下,走访清水、大化等乡镇,随访追踪调查11名老年人,完成调查表及总结报告等内容。
第二,在本年度中参加了2次碘盐监测。此项目中,我主要负责碘缺乏病学校健康教育。
第三,参与了全民健康生活方式方案制作及资料汇总等工作。
第四,参与了我县狂犬病的流行病学调查工作。
第五,参与了3个轮次的督导工作。
第六,负责传染病日常网络审卡和网络疫情处理以及死亡卡片审核工作。
三、戒骄戒燥,争创佳绩
近半年的工作,提高了我的专业技能,拓宽了我的知识面,在取得成绩的同时,我要深刻地意识到自己作为单位中的一名新人,交际与工作实践方面的能力有待于进一步提高,因此,我要继续保持谦虚谨慎的工作态度,踏踏实实的工作作风,继续向书本学习、向同事学习、向其他领域的老师学习,永葆学习的积极性与主动性,在思想上与行动上与时俱进,提高要求,争取在工作中取得更好的成绩。
疾控中心个人述职报告 篇220xx年,东丰县疾控中心传染病防治科对全县27个直报单位法定传染病报告管理工作进行了督导和检查57次。督导组按督导方案
查看更多>>对于职业人来说,越来越多的工作需要编写报告,因为写工作报告可以帮助我们在职场上不断提升自己。如果你仍然对写报告感到困惑,下面是一些关于“监控自查报告”的资料,供大家学习和了解。感谢您的支持,希望您能够收藏我们的网站,随时获取最新的信息!
监控自查报告 篇1监控自查报告
一、引言
监控是现代社会中不可或缺的一项技术和手段,对于维护社会安全、保护公民权益起到了重要作用。然而,随着监控技术的不断发展和应用,人们对于监控的隐私侵犯和滥用担忧也逐渐增大。为了更好地解决这些问题,笔者进行了一次监控自查,以评估现有监控系统对于个人隐私的保护情况,亦或存在的问题和改进措施。以下是本次监控自查的相关主题范文。
二、监控自查的目的和方法
1. 目的
本次监控自查的目的是评估现有监控系统对于个人隐私的保护情况,发现潜在问题并提出改进措施,以确保监控技术的合理使用和公民权益的保护。
2. 方法
(1)检查监控设备的布局和覆盖范围:包括公共场所、公司办公区域、商业区域等各类监控点的设置情况。
(2)评估监控系统的技术安全性:分析监控系统的数据存储和传输方式,了解是否有加密和权限控制措施,并评估其防护能力。
(3)调查监控数据的使用情况:了解监控数据的合法使用情况和权限控制,是否存在滥用情况,并核实是否存在对个人隐私的侵犯。
(4)收集公众意见和建议:通过问卷调查或座谈会等方式,了解公众对于监控系统的关注和意见,为改进提供参考。
三、监控自查的结果和问题分析
1. 监控设备布局和覆盖范围合理,较好地满足了公共安全和治安需求。
2. 监控系统的技术安全性较高,数据存储和传输已经采取了加密和权限控制措施,保障了数据的安全性。
3. 存在个别监控数据使用不当的问题,例如未经授权的人员查看他人隐私等,需加强权限控制和使用管理。
4. 部分公众对于监控系统的隐私保护措施存在质疑和不满,需要进一步提高公众对于监控系统的透明度和参与度。
四、监控自查的改进措施
1. 完善监控管理制度:进一步细化监控设备的布局和覆盖范围,确保其合理性和必要性,避免不必要的隐私侵犯。
2. 加强技术安全保障:持续优化监控系统的技术安全性,加强数据存储和传输的加密措施,确保数据的保密性和完整性。
3. 加强权限控制和使用管理:建立健全的权限管理制度,明确各类人员对于监控数据的查看和使
查看更多>>一般来说,有付出就有收获,对于结束的一项工作任务,我们常常会用到报告。我们写报告需要注意哪些方面?关于“内控自查报告”我们整理出了以下的相关知识点,我相信这些方法可以帮助您更好地管理时间!
内控自查报告 篇1公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会,每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。
报告期内,为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下几方面工作:
1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查,形成了《公司“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》,经公司第三届董事会十三次会议审议通过,于xx年6月16日在巨潮资讯网上公布。同时设立并公告了专门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。
2、按照深圳交易所《上市公司内部控制指引》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中自查事项和公司《关于内部控制体系基本规范》,已重新修订及制定了《公司信息披露管理制度》、《关于外派董事、监事的管理办法》、《关于控股(参股)公司的管理办法》、《关于内部控制体系基本规范》、《公司募集资金管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司内部审计制度实施细则》、《公司关于累积投票实施细则》、《公司股东大会网络投票实施细则》,并获公司董事会或股东大会审议通过。
3、同时,公司还在《“关于加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》中对每一项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前,已经制订或正在制订的内部控制制度有:《董事会审计委员会工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作制度》、《公司财务预算管理》、《职务授权制度》、《危机管理、风险防范制度》等。这些制度的制订,将为建立、健全内部审计、内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。
4、公司一直遵循公平、公开、公允的原则,所制订的《公司关联交易的管理办法》,对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易
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